Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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NO APLICA | 4200039382 | COMPRA 4 NEUMÁTICOS 16 245/75R16 PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL PPU HCCR-74. SEGÚN COTIZACIÓN N°152567, SOLPED N°1100029427. | 18-10-2019 | 24-10-2019 | PESOS | 398.160 | TRAEGER | SCHWARZ | OSCAR ROLF | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039477 | COMPRA INSUMOS DE OFICINA PARA JI LOS CIPRESES. SEGÚN PRESUPUESTO N°PV_50237. SOLPED N°1100029375. | 18-10-2019 | 28-10-2019 | PESOS | 88.970 | Comercial Sotocopias Limitada | 76025795-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039534 | SERVICIO ARRIENDO DE SALON Y ALMUERZO JORNADA TERRITORIAL 21-10. SOLPED N°1100029519.- | 18-10-2019 | 21-10-2019 | PESOS | 226.100 | SOC COMERCIAL Y TURISTICA EL RELO | 76258830-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039551 | REPARACION TECHUMBRE MITIGACION SEDE NALCAYEC ; REPARACION DE CUBIERTA, INST DE MENBRANA ASFALTICA ; REPARACION DE CIELO ; RETIRO Y CONSTR. PORTON DE ACCESO PARA SEDE Y PUERTA DE EMERGENCIA ; CAMBIO DE TUBOS FLUORECENTES Y PINTURA DE MURO SEDE NALCAYEC MITITGACION JI GOTITAS DE LLUVIA | 21-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 5.542.977 | MONASTERIO | VIVANCO | CESAR ANTONIO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039559 | ARREGLO PUERTA MEDIO MENOR ; ARREGLO EQUIPO FLUORECENTE ; CAMBIO E INST TAPA DE BAÑO ; CONFECCION LADRILLO COMBUSTION LENTA ; DESTAPE LAVAMANOS CAMBIO E INST ESTANQUE DE BAÑO JI ARAUCARIAS | 21-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 207.060 | OPITZ | VARGAS | VICTOR CLAUDIO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039568 | LIMPIEZA Y RETIRO DE NIEVE ENTRADA PRINCIPAL Y VEREDA EXTERIOR JI LAS ARAUCARIAS | 21-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 29.750 | OPITZ | VARGAS | VICTOR CLAUDIO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039578 | CAMBIO E INST DE CERRADURA PUERTA SALA CUNA ; INST ESPEJO DE BAÑO ; INST TUBOS FLUORECENTES ; ARREGLO MUEBLE SALA CUNA ; CAMBIO E INST LLAVE ; DESTAPE SIFON LAVAMANOS CAMBIO E INST TRANSFORMADOR CERRADURA ELECTRICA PUERTA PRINCIPAL JI LAS ARAUCARIAS | 21-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 201.110 | OPITZ | VARGAS | VICTOR CLAUDIO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039584 | SOLDADURA TIRAJE FIERRO COSINA COMEDOR ; COMPRO E INST MALLA MOSQUETERA BAÑO ; ARREGLO PESTILLO VENTANA ARREGLO Y SELLO ESCANTILLON COMBUSTION LENTA JI ARAUCARIAS | 21-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 71.400 | OPITZ | VARGAS | VICTOR CLAUDIO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039586 | REPARACION SET ESTANQUE BAÑOS NIÑOS CONFECCION TAPA NICHO E INST PERLAS PLUMAVIT JI ALITAS VOLADORAS | 21-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 64.260 | QUINTUPURAI | GUTIERREZ | FERMIN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039587 | DESTAPE LAVAMANOS JI ALITAS VOLADORAS | 21-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 11.900 | QUINTUPURAI | GUTIERREZ | FERMIN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039601 | INST. DE PIZARRAS INST. DE CUADROS JI LOBITO MARINO | 21-10-2019 | 30-09-2019 | PESOS | 59.500 | ARROYO | SILVA | JOSE FRANCISCO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039605 | CAMBIO DE CERRADURA PUERTA BAÑO PERSONAL INST. DISPENSDADORES EN BAÑO SALA CUNA Y BAÑO PERSONAL JI MACKAY | 21-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 69.615 | OPITZ | VARGAS | VICTOR CLAUDIO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039607 | ARREGLO Y MANT. PORTON ELECTRICO ; ARREGLO REJA EXTERIOR ; ARREGLO TERMINACION PUERTA COSINA INST TUBO FLUORECENTE JI AYELEN | 21-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 58.310 | OPITZ | VARGAS | VICTOR CLAUDIO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039610 | INST. DE PERCHAS ; INST TUBOS FLUORECENTES (13) ; INST TUBO LED PATIOTECHADO (3) ; CAMBIO ENCHUFE Y REPISA CALENTADOR ELECTRICO ; RETIRO E INST ESPEJO ; INST SIFON LAVAMANOS ; ARREGLO ESTANQUE INST VARILLAS ESTUFA A LEÑA JI A LAS ARAUCARIAS | 21-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 222.530 | OPITZ | VARGAS | VICTOR CLAUDIO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039615 | COMPRA LEÑA POR METRO REPICADA Y GUARDADA EN BODEGA Y SACOS DE ASTILLAS PARA CALEFACCION JI GOTITAS DE LLUVIA. SEGÚN PPTO.CON FECHA 07-10-2019. SOLPED N°1100029525.- | 21-10-2019 | 08-11-2019 | PESOS | 553.350 | EL CHILOTE S.P.A | 76794861-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039616 | COMPLEMENTO REVISOR DE ARQUITECTURA JI ALITAS VOLADORAS | 21-10-2019 | 21-12-2019 | PESOS | 430.000 | PANICHINE | FLORES | VICTOR LEONARDO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039617 | REPOSICION DE CERRADURA DE PUERTA DE ACCESO JARDIN Y PUERTA MEDIO MENOR JI LOBITO MARINO | 21-10-2019 | 30-09-2019 | PESOS | 178.500 | ARROYO | SILVA | JOSE FRANCISCO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039721 | MANTENCIÓN CAMIONETA INSTITUCIONAL HHCR-74, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°4704. SOLPED N°1100029632.- | 22-10-2019 | 22-10-2019 | PESOS | 227.000 | TRAEGER | SCHWARZ | OSCAR ROLF | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039733 | LEÑA SECA Y LEÑA POR METRO EN ASTILLAS PARA CALEFACCIÓN JI HIELITO AZUL. SEGÚN PRESUPUESTO CON FECHA 21-10-2019. SOLPED N°1100029634.- | 22-10-2019 | 15-11-2019 | PESOS | 868.700 | GATICA | ALVAREZ | RODOLFO BERNABE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039760 | CORTE Y RETIRO DE PASTO JI LOS CANELOS, SEGÚN PRESUPUESTO CON FECHA 18-10-2019. SOLPED N°1100029638.- | 22-10-2019 | 15-11-2019 | PESOS | 111.111 | OYARZO | HAUFFMAN | MIRSON DAMIAN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039861 | COMPRA LEÑA POR METRO,SACOS DE LEÑA Y SACOS DE ASTILLAS PARA CALEFACCIÓN JARDÍN INFANTIL LAS ARAUCARIAS. SOLPED N°1100029765.- | 23-10-2019 | 15-11-2019 | PESOS | 1.237.600 | GALLARDO | ALVARADO | MARCOS JUVENAL | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039872 | CARGA CILINDRO DE GAS DE 45KG (1) Y 15KG (2) PARA JARDIN INFANTIL BAMBI. SOLPED N°1100029764.- | 23-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 108.000 | VARGAS | VIDAL | BERNARDINO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039875 | COMPRA 2 RECARGA DE GAS 45 KG. PARA SALA DE MUDA JARDIN INFANTIL CAMINITO AUSTRAL. SOLPED N°1100029757.- | 23-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 140.000 | COM. Y DIST.SERGIO VERGARA JARA EIR | 76769478-4 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039877 | MECÁNICA DE SUELO SEGÚN PPTO PARA REPOSICIÓN JI LOBITO MARINO. | 23-10-2019 | 25-10-2019 | PESOS | 4.066.706 | LAB.DE ENSAYO MATERIALES DON CARLOS | 77027436-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039878 | MECÁNICA DE SUELO PARA REPOSICIÓN JI NUEVA ESPERANZA SEGUN PPTO. | 23-10-2019 | 25-10-2019 | PESOS | 3.887.849 | LAB.DE ENSAYO MATERIALES DON CARLOS | 77027436-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039897 | ENERGIA ELECTRICA JARDINES INFANTILES | 23-10-2019 | 23-10-2019 | PESOS | 729.564 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039983 | SERV CONECTIVIDAD DEPTO. TERRITORIAL DE CALIDAD EDUCATIVA | 24-10-2019 | 15-11-2019 | PESOS | 127.963 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A. | 96806980-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200040005 | ENERGIA ELECTRICA JI MACKAY | 24-10-2019 | 24-10-2019 | PESOS | 101.171 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200040069 | SERVICIO DIGITACIÓN IEA PRIMER REGISTRO. SOLPED N°1100029072.- | 28-10-2019 | 22-10-2019 | PESOS | 337.056 | BORQUEZ | MANSILLA | TOMAS VICENTE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200040123 | HONORARIO MES DE OCTUBRE-19 EDUCADORA DIFERENCIAL PROYECTO SENADIS, SOLPED N°1100029308.- | 28-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 1.367.150 | MUÑOZ | FARFAL | PAMELA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200040130 | HONORARIO MES DE OCTUBRE-19 TERAPEUTA OCUPACIONAL PROYECTO SENADIS.- SOLPED N°1100029306. | 28-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 1.367.150 | ALVARADO | LEPIO | CARMEN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200040200 | SERVICIO DE ASEO OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019.- SOLPED N°1100030131.- | 28-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 690.200 | SERVICIO DE ASEO MARISOL SALAMANCA | 76577306-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200040212 | COMPRA INSUMOS DE HIGIENE JI LOBITO MARINO,SEGÚN PRESUPUESTO CON FECHA 18-10-2019.- SOLPED N°1100030152. | 28-10-2019 | 08-11-2019 | PESOS | 205.600 | HARO | DOMINGO PUINAO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200040237 | CORTE DE PASTO JI ARAUCARIAS OCTUBRE 2019 | 28-10-2019 | 28-10-2019 | PESOS | 94.444 | BARRIA | GOMEZ | LUIS GUMERCINDO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200040268 | HONORARIOS LENGUA Y CULTURA INDIGENA CONVENIO CONADI OCTUBRE-2019, JI LOS CANELOS. SOLPED N°1100030097.- | 28-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 520.000 | GUAQUEL | DIAZ | IVANNA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200040272 | HONORARIOS LENGUA Y CULTURA INDIGENA CONVENIO CONADI OCTUBRE-2019, JI LOBITO MARINO. SOLPED N°1100030099.- | 28-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 520.000 | GUENTEN | MILLAN | PAMELA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200040411 | CORTE DE PASTO JI NUEVA ESPERANZA SEPTIEMBRE | 29-10-2019 | 04-11-2019 | PESOS | 94.444 | BARRIA | GOMEZ | LUIS GUMERCINDO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200040558 | ARRIENDO SEDE ASOC INDIGENA RAKIDUANTUN JSR DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 | 30-10-2019 | 31-12-2019 | PESOS | 160.000 | ASOC INDIGENA RAKIDUANTUM | 73823800-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200040563 | ARRIENDO SEDE MAÑIHUALES JSR OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 | 30-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 60.000 | JUNTA DE VECINOS SECTOR LAS CHACRAS | 65176660-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200040791 | HONORARIOS SERVICIO DE CAPACITACIÓN "JORNADA PENSANDO EN MATEMÁTICAS" 11 Y 12 DE NOVIEMBRE. SOLPED N°1100030276.- | 30-10-2019 | 12-11-2019 | PESOS | 1.333.334 | MEZA | ORTIZ | JOSE MIGUEL | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200040800 | SERVICIO ARRIENDO SALON Y COFFE BREAK AM-PM JORNADA PENSANDO EN LAS MATEMÁTICAS. SOLPED N°1100029714.- | 30-10-2019 | 12-11-2019 | PESOS | 362.236 | SOC COMERCIAL Y TURISTICA EL RELO | 76258830-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200040817 | RECARGA TARJETA ALIMENTACIÓN OFICINA REGIONAL NOVIEMBRE-2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MERCADO PÚBLICO N°707426-24-CM19, SOLPED N°1100030745.- | 30-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 3.364.320 | FDD INNOVACIÓN & CRECIMIENTO S.A. | 76032107-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200035755 | MOVILIZACION VIAJE:SERV. TRASLADO CONTROL SUPERVISION: COMPRA PASAJE TABSA. FUNCIONARIO PASAJERO: JOSE PEDRO MEZA /RUT 23.659.416-5. TRAMO: IDA PUQ-PORVENIR. IDA 02.10.2019 A LAS 09.00 HRS. CODIGO RESERVA: MOTIVO: ACTIVIDAD JI ARCOIRIS. FAVOR RESPONDER TICKET: CTORRES@INTEGRA.CL | 01-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 6.800 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82074900-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200035756 | MOVILIZACION VIAJE:SERV. TRASLADO CONTROL SUPERVISION: COMPRA PASAJE TABSA. FUNCIONARIO PASAJERO: JOSE PEDRO MEZA /RUT 23.659.416-5. TRAMO: REGRESO PORVENIR-PUQ. REGRESO 02.10.2019 A LAS 20.00 HRS. CODIGO RESERVA: MOTIVO: ACTIVIDAD JI ARCOIRIS. FAVOR RESPONDER TICKET: CTORRES@INTEGRA.CL | 01-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 6.800 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82074900-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200035901 | MET: PASAJE AEREO NACIONAL: COMPRA PASAJES AEROVIAS DAP. FUNCIONARIA PASAJERO: ROMINA FERNANDEZ /RUT 16.353.730-3. TRAMO: IDA Y VUELTA PUQ-PORVENIR-PUQ IDA 16.10.2019 A LAS 08:15 HRS./REGRESO 16.10.2019 A LAS 17:20 HRS CODIGO RESERVA: EYIMYP. MOTIVO: CONTROL Y SUPERVISION PROFESIONAL INCLUSION. OLI | 01-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 64.442 | Aerovias Dap S.A. | 89428000-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200035915 | INSUMOS Y SERVICIOS DE HIGIENE ASEO: ARTÍCULOS DE PREV. Y SEGURIDAD: COMPRA DE 12 BLOQUEADORES SOLAR FACTOR 50 MARCA EUCERIN KIDS PARA NIÑOS Y NIÑAS JARDINES INFANTILES. | 01-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 188.820 | Waissbluth y Hayne Ltda. | 86266000-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200035920 | INSUMOS Y SERVICIOS DE HIGIENE ASEO: ARTÍCULOS DE PREV. Y SEGURIDAD: COMPRA DE 12 BLOQUEADORES SOLAR FACTOR 50 MARCA LA ROCHE -POSAY ANTIHELIOS DERMO-PEDIATRICS PARA NIÑOS Y NIÑAS JARDINES INFANTILES. | 01-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 201.370 | Waissbluth y Hayne Ltda. | 86266000-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200035932 | MET: PASAJE AEREO NACIONAL: COMPRA PASAJES AEROVIAS DAP. FUNCIONARIA PASAJERO 1: GLORIA BUSTAMANTE /RUT 10.824.446-1. FUNCIONARIA PASAJERO 2: NELSON SILVA /RUT 15.581.412-8. TRAMO: IDA PUQ-PORVENIR. IDA 09.10.2019 A LAS 12:50 HRS. CODIGO RESERVA: TENAMA. C. MANSILLA, DPTO CALIDAD. FAVOR RESPONDER T | 01-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 66.884 | Aerovias Dap S.A. | 89428000-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200035937 | MOVILIZACION VIAJE: SERV. TRASLADO CONTROL SUPERVISION: COMPRA PASAJE TABSA. FUNCIONARIO PASAJERO: NELSON SILVA /RUT 15.581.412-8. TRAMO: REGRESO PORVENIR-PUQ REGRESO 09.10.2019 A LAS 19.00 HRS. CODIGO RESERVA: 1296657. MOTIVO: SUPERVISION Y CONTROL PROFESIONAL DE DESARROLLO JI ARCOIRIS. C.MANSILLA | 02-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 6.800 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82074900-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200035942 | MOVILIZACION VIAJE: SERV. TRASLADO CONTROL SUPERVISION: COMPRA PASAJE TABSA. FUNCIONARIO PASAJERO: GLORIA BUSTAMANTE /RUT 10.824.446-1. TRAMO: REGRESO PORVENIR-PUQ REGRESO 09.10.2019 A LAS 19.00 HRS. CODIGO RESERVA: 1296660. MOTIVO: ASESORIA JI ARCOIRIS. C.MANSILLA DPTO CALIDAD RESPONDER TICKET: CM | 02-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 6.800 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82074900-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200035954 | MOVILIZACION VIAJE: SERV. TRASLADO CONTROL SUPERVISION: COMPRA PASAJE TABSA. FUNCIONARIO PASAJERO: KAREN AGUILERA /RUT 22.698.856-4. TRAMO: IDA PUQ-PORVENIR. IDA 15.10.2019 A LAS 09:00 HRS. CODIGO RESERVA: 1296775. MOTIVO: SUPERVISION Y CONTROL PROFESIONAL DE FAMILIA JI ARCOIRIS. C.MANSILLA DPTO CA | 02-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 6.800 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82074900-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200035957 | MOVILIZACION VIAJE: SERV. TRASLADO CONTROL SUPERVISION: COMPRA PASAJE TABSA. FUNCIONARIO PASAJERO: KAREN AGUILERA /RUT 22.698.856-4. TRAMO: REGRESO PORVENIR-PUQ. REGRESO 16.10.2019 A LAS 14.00 HRS. CODIGO RESERVA: 1296776. MOTIVO: SUPERVISION Y CONTROL PROFESIONAL DE FAMILIA JI ARCOIRIS. C.MANSILLA | 02-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 6.800 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82074900-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036090 | MET: COMPRA PASAJES BUSES FERNANDEZ. FUNCIONARIA PASAJERO: HECTOR HIDALGO /RUT 15.309.006-8. TRAMO: IDA Y VUELTA PUQ- PTO.NATALES-PUQ. FAVOR DEJAR TICKET ABIERTO PARA COMPRAR (SIN FECHA NI HORARIO) MOTIVO: ACTIVIDAD PASACALLE JI LOS CONEJITOS. SOLICITANTE: | 02-10-2019 | 03-10-2019 | PESOS | 14.800 | Buses Fernandez Ltda. | 77492710-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036118 | SERV. TRASLADO JORNADA: COMPRA PASAJES BUSES FERNANDEZ. FUNCIONARIA PASAJERO: CARLOS VILLANUEVA /RUT 10.675.264-8. TRAMO: IDA Y VUELTA PTO.NATALES-PUQ- PTO.NATALES. IDA 03.10.2019 ABIERTO HRS. /REGRESO 04.10.2019 A LAS 18:30 HRS MOTIVO: ACTIVIDAD JI CONEJITOS PASACALLE. CARLOS VILLANUEVA. | 02-10-2019 | 02-10-2019 | PESOS | 14.800 | Buses Fernandez Ltda. | 77492710-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036178 | SERV. TRASALDO JORNADA: PASAJES: COMISION PASAJES FUNCIONARIAS CRECER MAS PROGRAMA ASITENTE PARVULO, VIOLETA ANGULO, MARIA CARRASCO, LUISA VILLEGAS. 1° RESERVA: QXOAF2 (LA292, 16 OCTUBRE PUQ-SANTIAGO 14:45/18:10)(LA 059 16 OCTUBRE SANTIAGO-PTO MONTT 19:23/21:04) 2°RESERVA QXNR6P (H2 003 M 20 OCTUB | 02-10-2019 | 02-10-2019 | PESOS | 78.000 | Turismo Lago Grey S.A. | 78413000-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036179 | SERV. TRASALDO JORNADA: PASAJES: COMISION PASAJES FUNCIONARIAS CRECER MAS PROGRAMA ASITENTE PARVULO, VIOLETA ANGULO, MARIA CARRASCO, LUISA VILLEGAS. 1° RESERVA: QXOAF2 (LA292, 16 OCTUBRE PUQ-SANTIAGO 14:45/18:10) (LA 059,16 OCTUBRE SANTIAGO-PTO MONT 19:23/21:04) 2°RESERVA QXNR6P (H2 003 M | 02-10-2019 | 02-10-2019 | PESOS | 1.000.134 | Turismo Lago Grey S.A. | 78413000-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036180 | SERV. TRASLADO JORNADA: COMPRA PASAJES BUSES FERNANDEZ. FUNCIONARIA PASAJERO: CLAUDIA TORRES /RUT 10.552.500-1. TRAMO: IDA Y VUELTA PUQ- PTO.NATALES-PUQ. IDA 04.10.2019 A LAS 09:00 HRS. /REGRESO 04.10.2019 A LAS 18:30 HRS MOTIVO: PASACALLE JI CONEJITOS SOL | 02-10-2019 | 02-10-2019 | PESOS | 14.800 | Buses Fernandez Ltda. | 77492710-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036185 | MOVILIZACION VIAJE: TRASLADO JORNADA : COMPRA PASAJE TABSA. FUNCIONARIO PASAJERO: LUISA VILLEGAS /RUT 18.652.752-6. TRAMO: IDA PUQ-PORVENIR. REGRESO 20.10.2019 A LAS 15.00 HRS. CODIGO RESERVA: 1296983. MOTIVO: CLASES PRESENCIALES PROGRAMA ASISTENTE EN PARVULO. ETAPA 16, CRECER MAS. C.MANSILLA, DPTO | 03-10-2019 | 02-10-2019 | PESOS | 6.800 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82074900-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036188 | PASAJE AEREO NACIONAL: COMPRA PASAJES AEROVIAS DAP. FUNCIONARIA PASAJERO: LUISA VILLEGAS /RUT 18.652.752-6. TRAMO: IDA PORVENIR-PUQ. IDA 16.10.2019 A LAS 08:35 HRS. CODIGO RESERVA: QNTWON.. MOTIVO: PROGRAMA ASISTENTE EN PARVULOS DESDE JI ARCOIRIS. C. MANSILLA DPTO CALIDAD FAVOR RESPONDER TICKET A: | 03-10-2019 | 02-10-2019 | PESOS | 31.000 | Aerovias Dap S.A. | 89428000-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036200 | MET: SERV. TRASLADO JORNADA: COMPRA PASAJES BUSES FERNANDEZ. FUNCIONARIA PASAJERO: ALEJANDRA CASTRO /RUT 13.971.293-5. TRAMO: IDA Y VUELTA PUQ-PTO.NATALES-PUQ. IDA 16.10.2019 A LAS 09:00 HRS. /REGRESO 16.10.2019 A LAS 18:30 HRS MOTIVO: ASESORIA JIS COMUNA NATALES. CALIDAD. | 03-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 14.800 | Buses Fernandez Ltda. | 77492710-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036230 | MET: SERV. TRASLADO JORNADA: COMPRA PASAJES BUSES FERNANDEZ. FUNCIONARIA PASAJERO: CECILIA NUÑEZ /RUT 16.353.575-0. TRAMO: IDA Y VUELTA PUQ-PTO.NATALES-PUQ. IDA 16.10.2019 A LAS 09:00 HRS. /REGRESO 17.10.2019 A LAS 18:30 HRS MOTIVO: ASESORIA JIS COMUNA NATALES. CALIDAD | 03-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 14.800 | Buses Fernandez Ltda. | 77492710-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036232 | MET: SERV. TRASLADO: COMPRA PASAJES BUSES FERNANDEZ. FUNCIONARIA PASAJERO: NELSON SILVA /RUT 15.581.412-8. TRAMO: IDA Y VUELTA PUQ-PTO.NATALES-PUQ. IDA 16.10.2019 A LAS 09:00 HRS. /REGRESO 16.10.2019 A LAS 18:30 HRS MOTIVO: MET PROFESIONAL DESAROLLO JIS COMUNA NATALES. CALIDAD. | 03-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 14.800 | Buses Fernandez Ltda. | 77492710-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036237 | MET:SERV. TRASLADO JORNADA: COMPRA PASAJES BUSES FERNANDEZ. FUNCIONARIA PASAJERO: KAREN AGUILERA /RUT 22.698.856-4. TRAMO: IDA Y VUELTA PUQ-PTO.NATALES-PUQ. IDA 28.10.2019 A LAS 09:00 HRS. /REGRESO 29.10.2019 A LAS 09:00 HRS MOTIVO: MET PROFESIONAL DE FAMILIA JIS COMUNA NATALES. CALIDAD | 03-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 14.800 | Buses Fernandez Ltda. | 77492710-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036283 | EQUIPAMIENTO JARDINES INFANTILES OCTUBRE 2019 | 03-10-2019 | 03-10-2019 | PESOS | 51.700 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA | 96620660-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036291 | EQUIPAMIENTO JI JOSEFINA, 06 CONTENEDORES BASURA C/TAPA PARA BAÑOS PARVULOS | 03-10-2019 | 03-10-2019 | PESOS | 28.080 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA | 96620660-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036324 | EQUIPAMENTO MENOR JI AKAR, CONTENEDOR PLASTICO DE BASURA, CON TAPA 20 LITROS | 03-10-2019 | 03-10-2019 | PESOS | 13.960 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA | 96620660-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036337 | MET: SERV. TRASLADO JORNADA: COMPRA PASAJES BUSES FERNANDEZ. FUNCIONARIA PASAJERO: PEDRO MEZA /RUT 23.659.416-5. TRAMO: IDA Y VUELTA PUQ- PTO.NATALES-PUQ. IDA 04.10.2019 A LAS 09:00 HRS. /REGRESO 04.10.2019 A LAS 18:30 HRS MOTIVO: ACTIVIDAD JI LOS CONEJITOS PASACALLE. REGIONAL, CLAUDIA TORRES | 03-10-2019 | 03-10-2019 | PESOS | 14.800 | Buses Fernandez Ltda. | 77492710-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036358 | MET: SERV. TRASLADO JORNADA: COMPRA PASAJES BUSES FERNANDEZ. FUNCIONARIA PASAJERO: MARGUIANA VIDAL /RUT 10.601.562-7. TRAMO: IDA Y VUELTA PUQ- PTO.NATALES-PUQ. IDA 04.10.2019 A LAS 09:00 HRS. /REGRESO 04.10.2019 A LAS 18:30 HRS MOTIVO: ASESORIA JIS COMUNA PTO NATALES. SOLICITANTE: C.MANSILLA, DPTO | 03-10-2019 | 03-10-2019 | PESOS | 14.800 | Buses Fernandez Ltda. | 77492710-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036498 | GASTOS MENORES: COMPRA 5 ALARGADORES CORRIENTE TIPO ZAPATILLA 3 MTS. JI JOSEFINA Y JI VIENTOS DEL SUR. | 03-10-2019 | 04-10-2019 | PESOS | 34.510 | Ovalle S.A. | 76194297-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036515 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CARGO TRADER PDQ, FACTURA N°393734 | 03-10-2019 | 04-10-2019 | PESOS | 17.918 | CARGO TRADER SPA | 79906540-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036678 | GASTOS NOTARIALES: POR PROCESO DE RECONOCIMIENTO OFICIAL 2019 DPTO PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION, SOLICITANTE KARINA FERNANDEZ. | 04-10-2019 | 07-10-2019 | PESOS | 232.000 | TRINCADO | URRA | IGOR ANDRES | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200036792 | trabajo realizado en ji akar segun PPTO adjunto | 07-10-2019 | 13-09-2019 | PESOS | 17.850 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036793 | TRABAJO REALIZADO EN JI VIENTOS DEL SUR SEGUN PPTO ADJUNTO | 07-10-2019 | 10-09-2019 | PESOS | 23.800 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036796 | TRABAJO REALIZADO EN JI JOSEFINA BRAUN, SEGUN PPTO ADJUNTO | 07-10-2019 | 23-08-2019 | PESOS | 17.850 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036797 | TRABAJO REALIZADO EN JI LOS PIONEROS SEGUN PPTO ADJUNTO | 07-10-2019 | 13-09-2019 | PESOS | 29.750 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036798 | TRABAJO REALIZADO EN JI HITIPAN SEGUN PPTO ADJUNTO | 07-10-2019 | 09-09-2019 | PESOS | 35.700 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036800 | TRABAJO REALIZADO EN JI KEOLA KIPA SEGUN PPTO ADJUNTO | 07-10-2019 | 09-09-2019 | PESOS | 35.700 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036801 | TRABAJO REALIZADO EN JI MAGALLANES SEGUN PPTOS ADJUNTOS | 07-10-2019 | 10-09-2019 | PESOS | 147.441 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036802 | TRABAJO REALIZADO EN JI MAGALLANES SEGUN PPTO ADJUNTO | 07-10-2019 | 13-09-2019 | PESOS | 191.590 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036809 | trabajo ji vientos del sur segun ppto 884 | 07-10-2019 | 14-08-2019 | PESOS | 247.925 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200036829 | PASAJE AEREO NACIONAL: COMPRA PASAJES AEROVIAS DAP. FUNCIONARIA PASAJERO: CLAUDIA ALVARADO /RUT 10.310.886-1. TRAMO: VUELTA PUQ-PORVENIR. REGRESO 11.10.2019 A LAS 16:45 HRS. CODIGO RESERVA: LHMHCX. MOTIVO: JORNADA PLAN FORMACION REGIONAL, ME CUIDO PARA CUIDARLAS. C. MANSILLA, DPTO CALIDAD. FAVOR RE | 08-10-2019 | 07-10-2019 | PESOS | 33.442 | Aerovias Dap S.A. | 89428000-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036834 | MOVILIZACION VIAJE: SERV. TRASLADO JORNADA: COMPRA PASAJE TABSA. FUNCIONARIO PASAJERO: CLAUDIA ALVARADO /RUT 10.310.886-1. TRAMO: IDA PORVENIR-PUQ. REGRESO 10.10.2019 A LAS 13.00 HRS. CODIGO RESERVA: 1309403. MOTIVO: JORNADA PLAN FORMACION REGIONAL, ME CUIDO PARA CUIDARLAS. C. MANSILLA, DPTO CALIDA | 08-10-2019 | 07-10-2019 | PESOS | 6.800 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82074900-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036837 | JORNADAS Y REUNIONES: SERVICIO ALOJAMIENTO HABITACION SINGLE HOTEL SAVOY. FUNCIONARIA HUESPED: CLAUDIA ALVARADO /RUT: 10.310.886-1. IN: 10.09.2019 / OUT: 11.09.2019. MOTIVO: JORNADA PLAN FORMACION REGIONAL, ME CUIDO PARA CUIDARLAS. SOLICITANTE C. MANSILLA, DPTO CALIDAD. | 08-10-2019 | 07-10-2019 | PESOS | 32.400 | Calcutta y Cia.Ltda. | 82200400-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036843 | JORNADAS Y REUNIONES: SERV. TRASLADO JORNADA: COMPRA PASAJES BUSES FERNANDEZ. FUNCIONARIA PASAJERO 1: PAOLA CUADRA. FUNCIONARIA PASAJERO 2: MARISEL ALARCON. TRAMO: IDA Y VUELTA PTO.NATALES-PUQ- PTO.NATALES. IDA Y VUELTA 11.10.2019. MOTIVO: JORNADA PLAN FORMACION REGIONAL, ME CUIDO PARA CUDARLAS. CA | 08-10-2019 | 07-10-2019 | PESOS | 29.600 | Buses Fernandez Ltda. | 77492710-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036844 | SERV. TRASLADO JORNADA: SERVICIO DE TRANSPORTE: MOVILIZACION DIRECTORAS DE TODOS LOS JARDINES: TRANSPORTISTA MARIO CATRIAO. DIA 10.10.2019. JORNADA PLAN DE FORMACION REGIONAL: ME CUIDO PARA CUIDARLAS. | 08-10-2019 | 07-10-2019 | PESOS | 80.000 | CATRIAO | CÁRDENAS | MARIO ENRIQUE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200036949 | SERVICIO DE ASEO MANTENCION AREAS VERDES, JI MAGALLANES, SOLICITANTE MARIA SANCHEZ/DEPTO.EFE | 08-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 142.222 | SANZANA | ISLA | LEONARDO LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200036955 | MANTENCION AREAS VERDES SERVICIO DE ASEO, JI LOS PIONEROS, SOLICITANTE MARIA SANCHEZ/ DEPTO. EFE | 08-10-2019 | 01-10-2019 | PESOS | 83.333 | SANZANA | ISLA | LEONARDO LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200036958 | SERVICIO ASEO MANTENCION AREAS VERDES, JI KEOLA KIPA, SOLICITANTE MARIA SANCHEZ DEPTO. EFE | 08-10-2019 | 02-10-2019 | PESOS | 27.778 | SANZANA | ISLA | LEONARDO LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200036965 | SERVICIO DE ASEO MANTENCION AREAS VERDES, JI HITIPAN, SOLICITANTE MARIA SANCHEZ/ DEPTO. EFE. | 08-10-2019 | 02-10-2019 | PESOS | 27.778 | SANZANA | ISLA | LEONARDO LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200036966 | SERVICIO DE ASEO MANTENCION AREAS VERDES, JI VIENTOS DEL SUR, SOLICITANTE MARIA SANCHEZ/ DEPTO. EFE | 08-10-2019 | 03-10-2019 | PESOS | 51.111 | SANZANA | ISLA | LEONARDO LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200036969 | SERVICIO DE ASEO MANTENCION AREAS VERDES, JI VIENTOS DEL SUR, SOLICITANTE MARIA SANCHEZ/ DEPTO. EFE | 08-10-2019 | 03-10-2019 | PESOS | 31.111 | SANZANA | ISLA | LEONARDO LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200036971 | SEERVICIO DE ASEO MANTENCION AREAS VERDES, JI AKAR,SOLICITANTE MARIA SANCHEZ/ DEPTO EFE | 08-10-2019 | 04-10-2019 | PESOS | 133.333 | SANZANA | ISLA | LEONARDO LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200036972 | SERVICIO DE ASEO MANTENCION AREAS VERDES, JI HITIPAN, SOLICITANTE MARIA SANCHEZ/ DEPTO. EFE | 08-10-2019 | 04-10-2019 | PESOS | 111.111 | SANZANA | ISLA | LEONARDO LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200036977 | MANTENCION DE EXTINTORES, JARDINES INFANTILES Y OFICINA REGIONAL, SOLICITANTE MARIA SANCHEZ/ DEPTO EFE | 08-10-2019 | 17-10-2019 | PESOS | 549.780 | CARVAJAL | ZAMORA | SILVIA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200036978 | MMRR MUEBLES Y EQUIPOS JI HIPAI YEFACEL, SOLICITANTE MARIA SANCHEZ/ DEPTO EFE | 08-10-2019 | 03-09-2019 | PESOS | 23.443 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200036991 | INSUMO Y SERVICIO DE HIGIENE Y ASEO: ARTICULO DE ASEO, LIMPIADOR DESINFECTANTE QUICK FILL 980, OFICINA REGIONAL | 08-10-2019 | 09-10-2019 | PESOS | 14.290 | ATAINDUS LTDA | 78027540-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200037017 | MET: PASAJE AEREO NACIONAL: COMPRA PASAJES AEROVIAS DAP. FUNCIONARIA PASAJERO: IVETTE MUÑOZ /RUT 10.795.164-4. TRAMO: VUELTA PORVENIR-PUQ. REGRESO 18.10.2019 A LAS 17:20 HRS CODIGO RESERVA: FQYOKI. MOTIVO: MET SUPERVISION Y ASESORIA JI ARCOIRIS. ANTE HECTOR HIDALGO, DPTO EDUCATIVO. FAVOR RESPONDER | 08-10-2019 | 04-10-2019 | PESOS | 31.000 | Aerovias Dap S.A. | 89428000-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200037019 | ARTICULO DE PREVENCION Y SEGURIDAD, INSUMOS Y SERVICIOS DE HIGIENE ASEO: COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES PARA JIs. | 08-10-2019 | 09-10-2019 | PESOS | 157.050 | Waissbluth y Hayne Ltda. | 86266000-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200037183 | JORNADAS Y REUNIONES: SERV. TRASLADO JORNADA: COMPRA PASAJES BUSES FERNANDEZ. FUNCIONARIA PASAJERO: JESSICA PEREZ VARGAS /RUT 12.716.297-2. TRAMO: IDA Y VUELTA PTO.NATALES-PUQ- PTO.NATALES. IDA 15.10.2019 TICKET ABIERTO PASAJERO COORDINARA SU HORARIO, RETIRO DE PASAJES EN RODOVIARIO PTO NATALES. MO | 09-10-2019 | 14-10-2019 | PESOS | 14.800 | Buses Fernandez Ltda. | 77492710-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200037185 | JORNADAS Y REUNIONES: SERVICIO ALOJAMIENTO HABITACIONES SINGLES HOTEL SAVOY. FUNCIONARIA HUESPED 1: JESSICA PEREZ VARGAS FUNCIONARIA HUESPED 2 :EDITH CARRASCO MUÑOZ IN: 14.10.2019 / OUT:15.10.2019. MOTIVO: SEMINARIO CONADI, ALOJAMIENTO ELCIS. SOLICITANTE HECTOR HIDALGO, DPTO EDUCATIVO. | 09-10-2019 | 14-10-2019 | PESOS | 64.800 | Calcutta y Cia.Ltda. | 82200400-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200037238 | EXTRA ABASTECIMIENTO JI HIELOS PATAGONICOS, TINTA 664 NEGRA XL | 09-10-2019 | 10-10-2019 | PESOS | 14.290 | MARGARITA CHELECH LTDA. | 76124683-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200037784 | MOVILIZACION VIAJE, SERV. TRASLADO CONTROL SUPERVISION: COMPRA PASAJE TABSA PASAJERO IVETTE MUÑOZ, RUT 10.795.164-4 TRAMO: IDA PUQ-PORVENIR FECHA IDA 17.10.2019 A LAS 09.00 HRS. CODIGO RESERVA: 1311365 MOTIVO: MET COORDINADORA TECNICA CONTACTO: 9-93180772 ÁREA EDUCATIVO HECTOR HIDALGO RESPONDER TIC | 11-10-2019 | 17-10-2019 | PESOS | 6.800 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82074900-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200037838 | trabajo realizado en ji los conejitos, segun ppto 2377 - 2378 | 14-10-2019 | 05-09-2019 | PESOS | 38.080 | RUIZ | BARRIENTOS | ENRIQUE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037839 | mantencion de areas verdes, ji los conejitos | 14-10-2019 | 02-10-2019 | PESOS | 113.050 | RUIZ | BARRIENTOS | ENRIQUE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037840 | trabajos realizados en ji hielos patagonicos segun ppto 2379 | 14-10-2019 | 09-09-2019 | PESOS | 85.680 | RUIZ | BARRIENTOS | ENRIQUE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037841 | mantención de areas verdes, patio posterior ji magallanes | 14-10-2019 | 11-10-2019 | PESOS | 177.778 | SANZANA | ISLA | LEONARDO LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037890 | SERVICIOS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION, FOTOCOPIADO OFICINA REGIONAL, FACTURA N°460758/ DIMACOFI | 14-10-2019 | 15-10-2019 | PESOS | 39.974 | Dimacofi S.A. | 92083000-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200037974 | trabajos realizados en ji akar segun ppto 87 | 14-10-2019 | 30-08-2019 | PESOS | 133.280 | GUTIERREZ | AGUILAR | ROMINA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037976 | trabajos realizados en ji los pioneros, segun ppto 84 | 14-10-2019 | 05-08-2019 | PESOS | 218.960 | GUTIERREZ | AGUILAR | ROMINA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037977 | trabajo realizados en ji magllanes segun ppto 81 | 14-10-2019 | 19-07-2019 | PESOS | 133.280 | GUTIERREZ | AGUILAR | ROMINA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037978 | trabajos realizados en ji josefina segun ppto 80 | 14-10-2019 | 15-07-2019 | PESOS | 66.640 | GUTIERREZ | AGUILAR | ROMINA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037980 | trabajo realizados en ji akar segun nppto 88-92 | 14-10-2019 | 30-09-2019 | PESOS | 58.310 | GUTIERREZ | AGUILAR | ROMINA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037981 | trabajos realizados en ji nhipai yefacel segun ppto 85 | 14-10-2019 | 12-08-2019 | PESOS | 29.750 | GUTIERREZ | AGUILAR | ROMINA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037984 | trabajos realizados en ji josefina braun segun ppto 82 | 14-10-2019 | 19-07-2019 | PESOS | 41.650 | GUTIERREZ | AGUILAR | ROMINA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037986 | trabajos realizados en ji los pioneros segun ppto 86-89 | 14-10-2019 | 17-09-2019 | PESOS | 38.080 | GUTIERREZ | AGUILAR | ROMINA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037987 | trabajos realizados en ji magallanes segun ppto 83 | 14-10-2019 | 22-07-2019 | PESOS | 41.650 | GUTIERREZ | AGUILAR | ROMINA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037989 | trabajos realiados en ji magallanes segun ppto 90-91 | 14-10-2019 | 27-09-2019 | PESOS | 53.550 | GUTIERREZ | AGUILAR | ROMINA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200037994 | trabajo realizados en ji hipai yefacel segun ppto 883 | 14-10-2019 | 07-07-2019 | PESOS | 630.700 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200038052 | JORNADAS Y REUNIONES: SERVICIO ALIMENTACIÓN: COFFE. PROVEEDOR: JOSE BARRIENTOS VARGAS. DIA: 26.09.2019. / HORARIO: 11:30 HRS. MOTIVO: INAUGURACION JI HIELOS PATAGONICOS. SOLIC | 14-10-2019 | 14-10-2019 | PESOS | 299.940 | BARRIENTOS | VARGAS | JOSE NICOLAS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200038246 | trabajo realizado en oficina regional segun ppto 887 | 15-10-2019 | 28-06-2019 | PESOS | 95.200 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200038247 | trabajo realizado en ji hitipan segun ppto 883 | 15-10-2019 | 19-08-2019 | PESOS | 357.000 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200038249 | trabajo realizado en ji magallanes segun ppto 888-889-890-891-892 | 15-10-2019 | 02-08-2019 | PESOS | 270.963 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200038250 | trabajo realizado en ji magallanes segun ppto 893-894-895-896 | 15-10-2019 | 07-08-2019 | PESOS | 149.214 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200038252 | trabajo realizado en ji vientos del sur segun ppto 882 | 15-10-2019 | 06-09-2019 | PESOS | 1.428.000 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200038253 | MOVILIZACION VIAJE: SERV. TRASLADO CONTROL SUPERVISION: COMPRA PASAJE TABSA. FUNCIONARIO PASAJERO: PEDRO MEZA /RUT 23.659.416-5. TRAMO: IDA PUQ-PORVENIR. REGRESO 22.10.2019 A LAS 09.00 HRS. CODIGO RESERVA: 1311237. MOTIVO: ACTIVIDAD ANIVERSARIO INTEGRA EN JI ARCOIRIS. CONTACTO: 9-74266415. ÁREA DIR | 15-10-2019 | 14-10-2019 | PESOS | 6.800 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82074900-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200038255 | MOVILIZACION VIAJE: SERV. TRASLADO CONTROL SUPERVISION: COMPRA PASAJE TABSA. FUNCIONARIO PASAJERO: PEDRO MEZA /RUT 23.659.416-5. TRAMO: REGRESO PORVENIR-PUQ. REGRESO 22.10.2019 A LAS 20.00 HRS. CODIGO RESERVA: 1311238. MOTIVO: ACTIVIDAD ANIVERSARIO INTEGRA EN JI ARCOIRIS. CONTACTO: 9-74266415. ÁREA | 15-10-2019 | 14-10-2019 | PESOS | 6.800 | Transbordadora Austral Broom S.A. | 82074900-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200038265 | ARTICULOS DE ASEO: COMPRA 10 LIMPIADORES EN CREMA PARA JI VIENTOS DEL SUR Y 10 OFICINA REGIONAL. | 15-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 35.450 | Comercial Redoffice Magallanes Ltda | 78307990-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200038394 | ARTICULOS DE OFICINA: COMPRA 200 PILAS AA Y 50 PILAS AAA, STOCK OFICINA REGIONAL. | 15-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 137.500 | Comercial Redoffice Magallanes Ltda | 78307990-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200038536 | AVISO DIARIO: PUBLICACION 1 DIA NECROLOGICO POR DEFUNCION DE FAMILIAR DE FUNCIONARIA JI LOS CONEJITOS CAMILA OYARZO EN PRENSA REGIONAL. | 15-10-2019 | 16-10-2019 | PESOS | 7.500 | EMP.PUBLIC.LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85732200-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200038544 | COMPRA ARTICULO DE OFICINA JI LOS CONEJITOS, 15 PLIEGOS DE CARTULINA | 15-10-2019 | 16-10-2019 | PESOS | 12.750 | STIPICIC | MATIC | IVÁN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200038606 | PAGO MUNICIPAL, DESLINDES JARDIN INFANTIL HIELOS PATAGONICOS | 16-10-2019 | 16-10-2019 | PESOS | 235.940 | Ilustre Municipalidad de Natales | 69250100-4 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200038650 | trabajo realizado en vientos del sur segun ppto 386 | 16-10-2019 | 24-09-2019 | PESOS | 270.000 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200038653 | cartera de mitigacion 2 ji hitipan | 16-10-2019 | 04-10-2019 | PESOS | 951.405 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200038655 | cartera mitigacion 1 ji hitipan | 16-10-2019 | 03-10-2019 | PESOS | 1.045.296 | FILLA | MIRANDA | GASTON | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200038726 | SERVICIO DE DISEÑO: DISEÑO Y DIAGRAMACION LIBRO/ALBUM PROYECTO PRIORITARIO "UNA IMAGEN DE AMOR" SOLICITANTE KARINA FERNANDEZ DPTO PL ANIFICACION. | 16-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 177.777 | VALENZUELA | GAJARDO | KAREN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200038748 | SERVICIO DE HIGIENE Y ASEO, LAVANDERIA, LAVADO MANTELES JI HIELOS PATAGONICOS, INAUGURACION. | 16-10-2019 | 17-10-2019 | PESOS | 41.650 | RODRIGUEZ | PALMA | MAGDALENA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200038962 | compra de telas para confección de cortinas 26 mts bistrech,30 mts bistrech,10 cono de hilo | 17-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 113.298 | HERRERA | ZALEJ | RICARTY | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039088 | RENOVACION DE PROTECTORES DE DEDOS ACT FIJO: 30001336 O. INVERSION: 100002241 | 17-10-2019 | 09-10-2019 | PESOS | 3.226.138 | SOTO | LEMUS | RITA ELIANA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039089 | MEJORAS CIRCUITO DE AGUIA CALIENTE E INSTALACION DE CALEFONT ACT FIJO: 30001335 O INVERSION: 100002240 | 17-10-2019 | 28-08-2019 | PESOS | 3.165.400 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039093 | RENOVACION DE PROTECTORES DE DEDOS A. FIJO: 30001337 O. INVERSION: 100002242 | 17-10-2019 | 10-10-2019 | PESOS | 1.538.432 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039096 | COMPRA DE TELAS PARA CONFECCION DE CORTINAS | 17-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 70.417 | SOC. COM. NOCERA Y CIA LTDA | 82120700-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039124 | SERVICIO DE VIGILANCIA ADT, JI JOSEFINA, AGOSTO 2019 | 17-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 29.487 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039129 | SERVICIO DE VIGILANCIA ADT, JI LOS PIONEROS, AGOSTO 2019 | 17-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 29.080 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039137 | SERVICIO DE VIGILANCIA ADT, JI LOS PIONEROS, SEPTIEMBRE 2019 | 17-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 29.080 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039139 | SERVICIO DE VIGILANCIA ADT, JI LOS PIONEROS, OCTUBRE 2019 | 17-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 29.080 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039142 | SERVICIO DE VIGILANCIA ADT, JI VIENTOS DEL SUR, AGOSTO 2019 | 17-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 46.403 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039143 | SERVICIO DE VIGILANCIA ADT, JI VIENTOS DEL SUR, SEPTIEMBRE 2019 | 17-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 46.472 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039145 | SERVICIO DE VIGILANCIA ADT, JI VIENTOS DEL SUR, OCTUBRE 2019 | 17-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 46.564 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039198 | SERVICIO ALIMENTACION: ALMUERZO PARA 17 PERSONAS, JORNADA TECNICO PEDAGOGICA 1°TRAMO. DIA 01.10.2019. SOLICITANTE HECTOR HIDALGO DPTO EDUCATIVO. | 18-10-2019 | 17-10-2019 | PESOS | 127.500 | SOC.INVERSIONES BARTOBAR SPA | 76763272-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039215 | ARTICULOS DE OFICINA: COMPRA 400 SOBRES 1/2 CARTA PARA PAGOS DPTO FINANZAS, STOCK OFICINA REGIONAL. | 18-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 8.000 | Comercial Redoffice Magallanes Ltda | 78307990-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039222 | Servicios Gastos de operación y Administración: SERVICIOS DE ASEO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES FRONTALES EN ALTURA OFICINA REGIONAL INTEGRA MAGALLANES. | 18-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 142.800 | RUIZ | SANCHEZ | MARCELO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039318 | SERVICIO TRANSPORTE DE MENORES: SALIDAS EDUCATIVAS JARDINES INFANTILES PROYECTO CIJUM MES OCTUBRE 2019. 24 VIAJES PROGRAMADOS. TRANSPORTISTA MARIO CATRIAO. | 18-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 1.440.000 | CATRIAO | CÁRDENAS | MARIO ENRIQUE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039370 | SERVICIO TRANSPORTE DE MENORES: SALIDAS EDUCATIVAS JARDINES INFANTILES PROYECTO CIJUM MES NOVIEMBRE 2019. 24 VIAJES PROGRAMADOS. TRANSPORTISTA MARIO CATRIAO. | 18-10-2019 | 29-11-2019 | PESOS | 1.440.000 | CATRIAO | CÁRDENAS | MARIO ENRIQUE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039398 | compra de pinturas y articulos para pintar, ji akar segun cotizacion 143285 | 18-10-2019 | 21-10-2019 | PESOS | 286.536 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 78197550-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039399 | compra de pinturas y articulos paar pintar, ji hitipan segun cotización 143288 | 18-10-2019 | 21-10-2019 | PESOS | 307.409 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 78197550-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039401 | EQUIPAMIENTO MENOR: EQUIPAMIENTO JI: COMPRA 3 CATRES CAMPAÑA JI HITIPAN MITIGACION. | 18-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 212.100 | STIPICIC | MATIC | IVÁN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039404 | FLETE: SERVICIO FLETE AEREO POR COMPRA URGENTE DE CATRES CAMPAÑA PARA JI HITIPAN MITIGACION. | 18-10-2019 | 21-10-2019 | PESOS | 53.206 | STIPICIC | MATIC | IVÁN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039406 | EQUIPAMIENTO MENOR: EQUIPAMIENTO JI: COMPRA 3 CATRES CAMPAÑA JI HITIPAN MITIGACION. | 18-10-2019 | 30-10-2019 | PESOS | 212.100 | STIPICIC | MATIC | IVÁN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039449 | SERVICIO TRANSPORTE DE MENORES: SALIDAS EDUCATIVAS JIS PROYECTO CIJUM SEPTIEMBRE 2019, 24 VIAJES PROGRAMADOS, TRANSPORTISTA MARIO CATRIAO. SE MODIFICA POR ANULACION DE 1 SALIDA PROGRAMADA: JI HITIPAN, NO SE REALIZA. TOTAL 23 VIAJES REALIZADOS MES SEPTIEMBRE. | 18-10-2019 | 30-09-2019 | PESOS | 1.380.000 | CATRIAO | CÁRDENAS | MARIO ENRIQUE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039517 | TRANSPORTE DE MENORES: SALIDAS EDUCATIVAS JARDINES INFANTILES MES SEPTIEMBRE 2019, TRANSPORTISTA MARIO CATRIAO. | 18-10-2019 | 18-10-2019 | PESOS | 120.000 | CATRIAO | CÁRDENAS | MARIO ENRIQUE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039522 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES SALIDA EDUCATIVA UNIV. DE MAGALLANES, SEPTIEMBRE 2019, JI HITIPAN, TRANSPORTE LOS COIRONES SPA (JOSE NADUAM) | 18-10-2019 | 21-10-2019 | PESOS | 35.000 | LOS COIRONES SPA | 76471962-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039526 | SERVICIO TRANSPORTE DE MENORES: SALIDAS EDUCATIVAS MES OCTUBRE JI HIELOS PATAGONICOS PTO NATALES. TRANSPORTISTA SADY GALINDO. | 18-10-2019 | 21-10-2019 | PESOS | 44.000 | GALINDO | NIETO | SADY | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039533 | COMPRA TIMBRE FECHERO, ARTICULO DE OFICINA PARA OFICINA REGIONAL | 18-10-2019 | 21-10-2019 | PESOS | 27.000 | ADRIAN MALDONADO GRAB. Y PUBL.EIRL | 76475078-0 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039641 | ASESORIA EXTERNA: PAGO HONORARIOS PROFESIONAL KINESIOLOGO FABIAN ALEJANDRO MACIAS CUITIÑO RUT:18.209.244-4. - PROYECTO CIJUM- MES OCTUBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-10-2019 | PESOS | 400.000 | MACIAS | CUITIÑO | FABIAN ALEJANDRO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039652 | HONORARIOS SENADIS: PAGO HONORARIO ANDRES ERNESTO VERGARA AREVALO RUT:18.110.192-K. CONVENIO SENADIS- MES OCTUBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-10-2019 | PESOS | 1.367.150 | VERGARA | AREVALO | ANDRES ERNESTO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039654 | HONORARIOS SENADIS: PAGO HONORARIO ANDRES ERNESTO VERGARA AREVALO RUT:18.110.192-K. CONVENIO SENADIS- MES NOVIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-10-2019 | PESOS | 1.367.150 | VERGARA | AREVALO | ANDRES ERNESTO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039655 | HONORARIOS SENADIS: PAGO HONORARIO ANDRES ERNESTO VERGARA AREVALO RUT:18.110.192-K. CONVENIO SENADIS- MES DICIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 30-11-2019 | PESOS | 1.367.150 | VERGARA | AREVALO | ANDRES ERNESTO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039657 | HONORARIOS SENADIS: PAGO HONORARIO MARIA JOSE PALOMA MANSILLA ROGEL RUT:16.966.560-5. CONVENIO SENADIS- MES OCTUBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-10-2019 | PESOS | 1.367.150 | MANSILLA | ROGEL | MARIAJOSE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039658 | HONORARIOS SENADIS: PAGO HONORARIO MARIA JOSE PALOMA MANSILLA ROGEL RUT:16.966.560-5. CONVENIO SENADIS- MES NOVIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-10-2019 | PESOS | 1.367.150 | MANSILLA | ROGEL | MARIAJOSE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039659 | HONORARIOS SENADIS: PAGO HONORARIO MARIA JOSE PALOMA MANSILLA ROGEL RUT:16.966.560-5. CONVENIO SENADIS- MES DICIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-12-2019 | PESOS | 1.367.150 | MANSILLA | ROGEL | MARIAJOSE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039660 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO EDITH DE LOS ANGELES CARRASCO MUÑOZ RUT:7.394.264-0. CONVENIO CONADI- MES OCTUBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-10-2019 | PESOS | 520.000 | CARRASCO | MUÑOZ | EDITH DE LOS ÁNGEL | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039661 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO EDITH DE LOS ANGELES CARRASCO MUÑOZ RUT:7.394.264-0. CONVENIO CONADI- MES NOVIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 30-11-2019 | PESOS | 520.000 | CARRASCO | MUÑOZ | EDITH DE LOS ÁNGEL | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039662 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO EDITH DE LOS ANGELES CARRASCO MUÑOZ RUT:7.394.264-0. CONVENIO CONADI- MES DICIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-12-2019 | PESOS | 520.000 | CARRASCO | MUÑOZ | EDITH DE LOS ÁNGEL | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039668 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO PATRICIA DEL CARMEN MESSIER LONCUANTE RUT:12.311.431-0. CONVENIO CONADI- MES OCTUBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-10-2019 | PESOS | 520.000 | MESSIER | LONCUAN | PATRICIA DEL CARME | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039675 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO PATRICIA DEL CARMEN MESSIER LONCUANTE RUT:12.311.431-0. CONVENIO CONADI- MES NOVIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 30-11-2019 | PESOS | 520.000 | MESSIER | LONCUAN | PATRICIA DEL CARME | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039676 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO PATRICIA DEL CARMEN MESSIER LONCUANTE RUT:12.311.431-0. CONVENIO CONADI- MES DICIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-12-2019 | PESOS | 520.000 | MESSIER | LONCUAN | PATRICIA DEL CARME | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039677 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO DANIELA PAZ VILLEGAS AROS RUT:17.587.204-3. CONVENIO CONADI- MES OCTUBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-10-2019 | PESOS | 520.000 | VILLEGAS | AROS | DANIELA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039688 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO DANIELA PAZ VILLEGAS AROS RUT:17.587.204-3. CONVENIO CONADI- MES NOVIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 30-11-2019 | PESOS | 520.000 | VILLEGAS | AROS | DANIELA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039690 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO DANIELA PAZ VILLEGAS AROS RUT:17.587.204-3. CONVENIO CONADI- MES DICIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-12-2019 | PESOS | 520.000 | VILLEGAS | AROS | DANIELA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039692 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO LORENA PAOLA SANHUEZA COLIN RUT:13.594.501-3. CONVENIO CONADI- MES OCTUBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-10-2019 | PESOS | 520.000 | SANHUEZA | COLIN | LORENA PAOLA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039693 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO LORENA PAOLA SANHUEZA COLIN RUT:13.594.501-3. CONVENIO CONADI- MES NOVIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 30-11-2019 | PESOS | 520.000 | SANHUEZA | COLIN | LORENA PAOLA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039694 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO LORENA PAOLA SANHUEZA COLIN RUT:13.594.501-3. CONVENIO CONADI- MES DICIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-12-2019 | PESOS | 520.000 | SANHUEZA | COLIN | LORENA PAOLA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039696 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO JESSICA ALEJANDRA PEREZ VARGAS, RUT:12.716.297-2. CONVENIO CONADI- MES OCTUBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-10-2019 | PESOS | 520.000 | PÉREZ | VARGAS | JESSICA ALEJANDRA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039697 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO JESSICA ALEJANDRA PEREZ VARGAS, RUT:12.716.297-2. CONVENIO CONADI- MES NOVIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 30-11-2019 | PESOS | 520.000 | PÉREZ | VARGAS | JESSICA ALEJANDRA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039700 | HONORARIOS CONADI: PAGO HONORARIO JESSICA ALEJANDRA PEREZ VARGAS, RUT:12.716.297-2. CONVENIO CONADI- MES DICIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 31-12-2019 | PESOS | 520.000 | PÉREZ | VARGAS | JESSICA ALEJANDRA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039735 | ASESORIA EXTERNAS: PAGO HONORARIO FABIAN ALEJANDRO MACIAS CUITINO, PROFESIONAL KINESIOLOGO PROYECTO CIJUM - MES NOVIEMBRE 2019. | 22-10-2019 | 30-11-2019 | PESOS | 400.000 | MACIAS | CUITIÑO | FABIAN ALEJANDRO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039784 | TRABAJOS EN JI HIELOS PATAGONICOS SEGUN PPTO. 85 | 22-10-2019 | 21-06-2019 | PESOS | 172.550 | OJEDA | OJEDA | JOSE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039785 | TRABAJOS EN JI HIELOS PATAGONICOS, SEGUN PPTO. 87 | 22-10-2019 | 03-09-2019 | PESOS | 107.100 | OJEDA | OJEDA | JOSE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039786 | RECARGA BIDONES DE AGUA OFICINA REGIONAL | 22-10-2019 | 23-10-2019 | PESOS | 114.000 | QUIJADA Y QUIJADA LTDA | 76007296-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039787 | trabajos en hielos patagonicos, segun ppto. 91 | 22-10-2019 | 06-09-2019 | PESOS | 190.400 | OJEDA | OJEDA | JOSE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039788 | TRABAJO EN JI HIELOS PATAGONICOS SEGUN PRESUPUESTOS 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96 | 22-10-2019 | 25-09-2019 | PESOS | 226.100 | OJEDA | OJEDA | JOSE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039789 | TRABAJOS EN JI LOS CONEJITOS SEGUN PPTOS 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. | 22-10-2019 | 10-10-2019 | PESOS | 184.450 | OJEDA | OJEDA | JOSE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039810 | TRABAJOS EN JI ARCOIRIS, SEGUN PPTOS 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 23-10-2019 | 04-09-2019 | PESOS | 100.000 | DONICKE | PEREZ | JUAN CARLOS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039811 | TRABAJOS EN JI ARCOIRIS, SEGUN PPTO 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 23-10-2019 | 24-09-2019 | PESOS | 117.500 | DONICKE | PEREZ | JUAN CARLOS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039814 | TRABAJOS EN JI AKAR SEGUN PPTO. | 23-10-2019 | 13-08-2019 | PESOS | 156.247 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039816 | TRABAJOS EN JI VIENTOS DEL SUR SEGUN PPTO. | 23-10-2019 | 22-07-2019 | PESOS | 275.000 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039817 | TRABAJOS EN JI VIENTOS DEL SUR SEGUN PPTO. | 23-10-2019 | 26-07-2019 | PESOS | 137.314 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039818 | TRABAJOS EN JI AKAR SEGUN PPTO. | 23-10-2019 | 01-08-2019 | PESOS | 46.267 | BELMAR | VILLAGRAN | LUIS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200039819 | TRABAJOS EN JI HITIPAN SEGUN PPTO. | 23-10-2019 | 26-09-2019 | PESOS | 198.492 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200039823 | TRABAJOS EN JI KEOLA KIPA SEGUN PPTO. | 23-10-2019 | 24-09-2019 | PESOS | 76.755 | obras menores ltda | 76298877-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A |